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内设机构

内设机构

来源: 发布时间:2023-09-18 16:43:59 浏览次数: 【字体:

审计处内设综合科、审计科两个科室。

(一)综合科

1.组织制定有关制度、规程、文书;  

2.组织制订、审核年度审计计划,撰写年度工作总结;

3.负责学校审计委员会办公室和经济责任审计联席会议办公室工作;

4.负责学校内管干部经济责任审计工作,监督检查审计建议的整改落实情况及效果,负责经济责任审计项目档案的立卷、整理、归档工作;

5.参与学校财务审计和专项审计(调查)工作;

6.负责部门行政综合工作,包括档案管理、对外联络、经费管理、人员绩效、资产管理、安全维稳、会议管理、审计宣传、印章管理、合同管理、收发文管理、考勤管理等;

7.按上级部门要求组织报送审计备案所需的有关资料、相关电子数据,以及必要的计算机技术文档等;负责与国家审计机关相关工作进行衔接;

8.组织审计人员政治学习、职业培训和后续教育等;

9.为学校及所属单位提供职责范围内审计业务咨询服务;

10.负责学校内部审计信息化建设和审计信息公开工作;

11.负责中介机构招标和监督管理工作及中介机构人员的管理工作;

12.完成领导交办的其他工作。

办公地点:温江校区行政楼416室

办公电话:028-61800069    

(二)审计科

1.负责对贯彻落实国家重大政策措施情况和学校发展规划、战略决策、重大措施和年度业务计划执行情况进行审计;

2.负责开展财政财务收支和预算管理审计;

3.负责开展基本建设和大型修缮项目的全过程跟踪审计和维修改造、装饰装修工程项目竣工结算审计;

4.负责开展内部控制及风险管理审计;

5.负责对资金、资产、资源的管理和效益情况和办学、科研、后勤保障等主要业务活动的管理和效益情况进行专项审计或专项审计调查;

6.监督检查审计建议整改落实情况及效果;

8.参与学校内管干部经济责任审计工作;

9.负责相关审计项目档案的立卷、整理、归档工作;

10为学校及所属单位提供职责范围内审计业务咨询服务;

11.完成领导交办的其他工作。

办公地点:温江校区行政楼418室

办公电话:028-61801011  

终审:管理员助理